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四川省犍为县人民检察院2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一) 主要职能

  1、根据上级人民检察院确定的工作方针,对全院工作进行部署、指挥。

  2、对本院直接受理的检察机关管辖的自侦案件立案侦查。

  3、依法对同级公安机关提请批捕的案件进行审查。决定是否批准逮捕。

  4、依法对刑事犯罪案件进行审查,决定起诉、不起诉或退回补充侦查,出席同级法院一审法庭,支持公诉。

  5、依法对同级公安机关立案、侦查活动是否合法实施监督,对违法行为依法提出纠正意见。

  6、依法对人民法院刑事审判、民事(经济)审判、行政审判活动是否合法实施监督,对违法行为提出纠正意见,对确有错误的判决、裁定提请或提出抗诉。

  7、依法对人民法院的判决、裁定的执行和看守所的活动是否合法实施监督,对违法行为提出纠正意见。

  8、受理单位、个人的报案、举报、控告、申诉。接受犯罪嫌疑人的自首。受理不服检察机关作出的决定和人民法院已生效判决、裁定的申诉。办理属本院直接受理的国家刑事赔偿案件。

  9、制定全院机关的技术、装备建设规划,不断提高交通、通讯、技术装备等办案装备水平。

  10、负责全院机关思想政治工作、班子建设和队伍建设,组织业务培训和学历教育。考核并按程序任免检察官。查处检察干警违法违纪案件。

  11、接受县人民代表大会的质询。办理代表议案,批评、建议及常务委员会交办的其他事项。依法提请人大任免本院检察长、检察委员会委员、检察员。

  12、开展职务犯罪预防工作。负责检察环节上的综合治理工作。

  (二) 2016年重要工作任务

  1、加大打击刑事犯罪力度,依法严厉打击危害国家安全犯罪、严重暴力犯罪、多发性侵财犯罪和毒品犯罪等各类犯罪;

  2、继续深入查办和预防职务犯罪,加大办案力度,严肃查办发生在领导机关和领导干部中的贪污贿赂、渎职侵权犯罪案件,严重损害群众合法经济权益、政治权利和人身权利的案件,以及发生在组织人事、行政执法、司法和工程建设、国企改革等重点领域和关键环节的职务犯罪案件;

  3、积极参与创新社会治理。在县委领导下,积极参与重点地区排查整治工作力度,开展好“法律七进”和“巡回检察室”工作;创新办理、预防未成年人违法犯罪工作机制,继续推进合适成年人参与刑事诉讼制度。

  4、加强对侦查活动、立案的监督;

  5、加强对审判活动的监督;

  6、强化“两法衔接”工作。

  7、强化控告申诉工作,畅通控告申诉渠道,完善信访工作机制;

  8、拓宽检务公开渠道,推行“阳光检务”,深入推进人民监督工作;

  9、继续强化刑事被害人救助工作。

  10、加强思想政治建设,开展好党的群众路线教育实践活动;

  11、加强领导班子建设,增强队伍凝聚力和战斗力;

  12、加强教育培训,提高业务素质;

  13、抓好作风建设,推动自身反腐。

  14、积极开展党的群众路线教育实践活动。

  二、部门概况

  犍为县检察院无下属二级决算单位,其中行政单位1个,无参照公务员法管理的事业单位,无其他事业单位。

  三、收支决算总体情况

  2016年犍为县人民检察院本年收入合计1136.48万元,全部为财政拨款收入。

  


  2016年犍为县人民检察院本年支出合计1141.17万元,其中:基本支出958.33万元,占84%,项目支出182.84万元,占16%。

  四、财政拨款收支决算情况

  犍为县人民检察院2016年度财政拨款收支总决算2277.65万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加123.26万元、327.43万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  犍为县检察院2016年度一般公共预算财政拨款支出1141.17万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加327.43万元,增长40.23%。

  (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  犍为县检察院2016年一般公共预算财政拨款支出1141.17万元,主要用于以下方面:公共安全支出957.02万元,占83.86%;社会保障和就业支出80.09万元,占7.02%;医疗卫生与计划生

  育支出28.8万元,占2.52%;住房保障支出75.26万元,

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 备 注
      合计 1141.17 958.33 182.84  
204     公共安全支出 957.02 774.18 182.84  
204 04   检察        
204 04 01 行政运行 774.18 774.18    
204 04 02 一般行政管理事务 182.84   182.84  
208     社会保障和就业支出        
208 05   行政事业单位离退休        
208 05 04 未归口管理的行政单位离退休 8.83 8.83    
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.48 65.48    
208 08   抚恤        
208 08 99 其他优抚支出 2.5 2.5    
208 11   残疾人事业        
208 11 99 其他残疾人事业支出 3.3 3.3    
210     医疗卫生与计划生育支出        
210 05   医疗保障        
210 05 01 行政单位医疗 21.87 21.87    
  05 03 公务员医疗补助 6.9 6.9    
221     住房保障支出        
221 02   住房改革支出        
221 02 01 住房公积金 75.27 75.27    


  1、公共安全支出:2016年决算数为957.02万元,完成预算100%,与预算持平。

  2、社会保障和就业支出:2016年决算数为80.09万元,完成预算100%,与预算持平。

  3、医疗卫生与计划生育支出:2016年决算数为28.8万元,完成预算100%,与预算持平。

  4、住房保障支出:2016年决算数为75.26万元,完成预算100%,与预算持平。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  犍为检察院2016年一般公共预算财政拨款基本支出958.33万元,其中:

  人员经费819.47万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、抚恤金、住房公积金。

  公用经费138.86万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

  七、“三公“经费”财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  犍为检察院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为52万元,完成预算99.8%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为49.2万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为2.8万元,完成预算96.55%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为检察业务增多,公务用车和运行费用增加。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.48万元,下降0.91%,其中:因公出国(境)费支出决算不变,为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.72万元,增长3.62%,主要原因为购置车辆价格增加;公务接待费支出决算减少2.2万元,下降44%,主要原因为公务接待业务减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算49.2万元,占90.6%;公务接待费支出决算2.8万元,占9.4%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人、

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费47.1万元,其中:

  公务用车购置支出22万元。全年按规定更新购置公务用车1辆,为特种执法执勤用车,金额22万元,主要用于检察业务。截至2016年12月底,单位共有公务用车13辆,其中:一般公务用车4辆,一般执法执勤用车8辆,特种执法执勤用车1辆。

  公务用车运行维护费支出25.1万元。主要用于检察业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费2.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次,100余人,共计支出2.8万元,具体内容包括:接待省、市级检察业务工作及其他公务工作。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  犍为县检察院2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,犍为检察院机关运行经费支出138.86万元, 与2015年决算数持平。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,犍为县检察院政府采购支出总额50.63万元,全部为政府采购货物支出。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,犍为县检察院公有车辆13辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆,一般执法执勤用车8辆,特种执法执勤用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  我院无绩效目标管理。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.公共安全支出:主要用于检察机关行政运行、一般行政管理事务、查办和预防职务犯罪等支出,包含行政运行和一般行政管理事务。

  4.社会保障和就业支出,包含未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他优抚支出、其他残疾人事业支出,主要用于机关离退休人员支出、抚恤金支出、残疾人保障金、养老保险支出。

  5.医疗卫生与计划生育支出,包含行政单位医疗和公务员医疗补助: 主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  6.住房保障支出,主要是住房公积金: 用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  10.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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