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犍为县罗城镇: 2017部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
  镇党委主要职责:一是贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议;二是服务于经济建设,讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题;三是领导、支持和保证镇人大主席团、镇政府和群众组织依照国家法律、法规及各自章程充分行使职能;四是领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设,抓好本镇党建、群团、精神文明建设、新闻宣传、社会治安综合治理工作;五是加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设;六是加强党风廉政建设和反腐败工作,支持和配合纪检监察机关查处党员干部违法违纪案件;七是领导和支持镇武装部加强民兵基层基础建设,做好维护社会稳定工作;八是按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督等工作;九是完成上级党委政府交办的其他工作。
  镇政府主要职责:一是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。二是执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、税务、民政、公安、司法、行政、计划生育、国土资源、村镇建设、环保、社会稳定、消防等行政工作。三是保护国有财产和全镇农民集体所有的财产,保护公民私有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其它合法权利。四是保障农村集体经济组织和民营、私营个体经济应有的自主权。五是依法保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯。六是办理上级人民政府交办的其他事项;办理本级人民代表大会提案。七是广泛发动妇女参加社会主义现代化建设,保障妇女儿童的合法权益。八是加强民兵工作的领导,完成征兵任务。九是做好文书、档案、信访、保密、统计等机关工作的领导。十是完成农村和城镇灾后重建工作。
  镇直属事业单位的主要职责:一是计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放。二是农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范;农作物和林木病虫害、及农业灾害的监测、预报防治和处置;农作物苗情监测和农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验;农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测;农业公共信息和培训教育服务。三是农机安全检查和事故的预防、报告及处理;乡村机耕道的规划、建设;组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业。四是城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务;企事业单位退休人员的社会化管理服务。五是制定年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式文娱体育活动和宣传教育活动。
  2017重点工作:全年工作总体思路:高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持“四个全面”战略布局,树立“五大发展理念”,围绕“基础设施年”工作主题,团结带领全镇党员干部群众,努力建成“经济发展更快、民生改善更好、社会活力更强、人民群众更满意”的幸福美丽新罗城。重点抓好以下方面工作:
  一、围绕管党治党,从严加强党的建设
  一是从严思想建设。着力强化理论武装,增强党员干部“四种意识”。坚持和完善党委中心组学习、干部教育培训、党员干部个人自学、理论学习考核等制度,深化学习型党组织建设。认真落实党委意识形态工作责任制,深化社会主义核心价值观主题教育,切实提高舆论应对水平。二是从严队伍建设。加大年轻干部培养力度,注重从脱贫攻坚、急难险重工作中推荐人。选优配强思路清、能力强、作风正的村级班子,突出抓好换届后村级班子的培训,不断提高干部队伍综合素质。大力实施人才培养计划,坚持用活用好现有人才与挖掘乡土人才并重,为全面建成小康社会提供人才和智力支撑。认真做好老干部工作,充分发挥老干部积极作用。三是从严组织建设。坚持问题导向,扎实抓好基层组织规范化运行。继续开展“三分类三升级活动”,全面推进服务型党组织建设,持续整顿软弱涣散党组织,加大“两新”党组织建设力度。抓好党员发展和日常教育管理工作,常态开展党员示范行动,确保党员队伍的先进性和纯洁性。全面加强基层阵地建设,进一步壮大村级集体经济。四是从严党风廉政建设。大力实施“作风兴镇”,弛而不息推进作风建设,认真贯彻中央八项规定和省市县十项规定。严格落实“两个责任”,积极畅通群众诉求渠道,深化廉政文化建设;综合运用监督执纪问责“四种形态”,加大纪律审查力度,形成全面从严治党强大合力。
  二、围绕特色小镇,推动产业转型升级
  一是大力发展现代农业。全力稳定粮食生产,积极发展现代高效养殖业。按照县委、县政府“两乡一都”发展规划,继续实施茉莉花、茶叶全域发展战略,加快花茶新品种引进、选育和推广。创新农业生产经营模式,积极引导土地承包经营权、林权向专业大户、家庭农场、龙头企业有序流转,拓宽农产品销售市场。二是加快工业转型升级。壮大茉莉花茶加工产业,壮大铁山春茶叶初、精加工厂。合理开发煤炭资源,加快镇域内煤矿的整顿、改造;加大盐卤资源的综合利用。三是繁荣发展文旅产业。全力推进旅游开发,精心打造“一船一庙一寺一宫一山一湖一花一茶”旅游景点,创建成功罗城古镇4A级旅游景区。健全“吃、住、行、游、购、娱”等配套产业体系,深入挖掘罗城独特深厚的历史文化旅游资源,积极开展文化旅游系列活动,做大做强“龙腾狮舞闹元宵”“花季之旅”等文化旅游节庆品牌。
  三、围绕生态宜居,加快城乡统筹发展
  一是加快完善城镇功能。认真做好罗城污水处理厂、仁沐新高速公路、农贸市场、游客接待中心等重点项目,加快新区开发,全面完成棚户区改造,更新换代集镇路政设施。二是加快建设美丽乡村。按照“业兴、家富、人和、村美”要求,加快新农村综合体和聚居点建设、旧村落改造提升、传统村落保护利用,完善农村基础设施,改善农村人居环境。三是提升城镇管理水平。建立完善镇容镇貌、环境卫生、交通秩序管理长效机制,加强集镇管理综合执法,更新完善环卫设施,加大城乡环境综合整治力度,解决好集镇、公路沿线、城乡结合部脏乱差问题,创造优美舒适人居环境。
  四、围绕民生实事,建设人民满意政府
  一是推进脱贫攻坚。进一步加大投入,整合资源,调动力量,解决好扶持谁、谁来扶、怎么扶的问题,提高扶贫实效。进一步摸清底数、找准问题、倒排时间,主攻2017年202户预脱贫户和幸福、新星、铁岭三个2017年整村脱贫村帮扶工作。二是完善社会保障。加大救济救助力度,全力帮扶低收入困难群体。实施全面参保计划,大力推进城乡居民社会养老保险、基本医疗保险全覆盖。三是发展社会事业。认真做好罗城中学、罗城初中扩建、罗城中心小学搬迁、罗城中心卫生院整体搬迁、成康医院修建等重点项目。大力加强文化艺术工作,完善公共文化服务设施,支持文化艺术精品创作,倡导全民阅读。四是创新社会治理。构建多元化社会矛盾化解机制,主动回应社会关注的热点难点问题;加强民主法治建设,深入实施“七五”普法;强化安全生产责任体系,健全立体化治安防控体系,严厉打击违法犯罪活动,着力建设人民满意的法治政府、创新政府、廉洁政府和服务政府。
二、 部门概况
  镇机关领导机构设党委、人大、政府,不设政协机构。设立人民武装部。内设党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、信访和群众工作办公室、重点项目建设办、村镇建设与保护办公室6个中层机构。直属事业单位4个,农业技术服务中心、社会事业服务中心、人口和计划生育服务站和旅游发展办公室。机关行政编制44人,事业编制29人,事业工勤编制2人。全镇共有26个行政村268个村民小组,3个社区30个居民小组。
三、 收支预算总体情况
2017年罗城镇收入预算总额为1330.5917万元,其中:当年财政拨款收入1330.5917万元。相应安排支出预算1330.5917万元,其中:一般公共服务571.6781万元,国防支出0.5万元,社会保障和就业611.8184万元,医疗卫生与计划生育24.6624万元,城乡社区事务17万元,农林水事务8.45万元,安全生产监管17.26万元,住房保障支出79.2228万元
四、 财政拨款支出预算安排情况
  罗城镇财政拨款支出主要用于保障我乡机构正常运转、完成日常工作任务以及承担罗城镇社会事业发展相关工作。
  基本支出,是用于保障罗城镇机关、直属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
  项目支出,是用于保障罗城镇机关、直属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
  按支出功能分类主要用于以下方面:
  (一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、财政事务、人口与计划生育事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务。
  (二)国防支出,主要用于民兵建设与管理等方面支出。
  (三)社会保障和就业,主要用于基层政权建设和社区建设、其它民政管理事务、归口管理的行政单位离退休、其他社会保障和就业支出等方面的支出。
  (四)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
  (五)农林水事务,主要用于农业和林业行政运行、农业灾害救助、对高校毕业生到基层任职补助等方面的支出。
  (六)资源勘探信息等支出,主要用于是其他安全监管方面的支出。
  (七)住房保障支出,用于机关及直属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。。
五、 “三公”经费财政拨款预算安排情况
  罗城镇人民政府财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下:
  (一)、因公出国(境)经费
  2017年罗城镇人民政府未安排的出国计划,拟安排出国境组0次,出国境0人,安排出国(境)经费预算0万元。
  (二)、公务接待费
  2017年罗城镇人民政府安排公务接待费预算15万元,与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于出席会议、考察调研、接待来访、检查指导、招商引资等公务活动。
  (三)、公务用车购置及运行维护费
  2017年罗城镇人民政府安排公车购置及运行维护费14万元,其中:购置经费0万元、运行维护费14万元,与2016年预算持平。2017年将新购0辆车,单位车辆保有量预计达到2辆。
  2017年安排公务用车运行维护费14万元,主要用于车辆的维修维护及保养,油料费和过路过桥费等开支。
六、 机关运行经费安排情况
  罗城镇人民政府2016年履行新预算法,安排机关运行经费合计131.6327
 
部门收支总表
罗城镇人民政府     单位:万元
收 入   支 出  
项 目 2017年预算数 项 目 2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入 1330.59 一、一般公共服务支出 571.68
二、政府性基金预算拨款收入   二、外交支出  
三、国有资本经营预算拨款收入   三、国防支出 0.50
四、事业收入   四、公共安全支出  
五、事业单位经营收入   五、教育支出  
六、其他收入   六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 611.82
    九、社会保险基金支出  
    十、医疗卫生与计划生育支出 24.66
    十一、节能环保支出  
    十二、城乡社区支出 17.00
    十三、农林水支出 8.45
    十四、交通运输支出  
    十五、资源勘探信息等支出 17.26
    十六、商业服务业等支出  
    十七、金融支出  
    十八、援助其他地区支出  
    十九、国土海洋气象等支出  
    二十、住房保障支出 79.22
    二十一、粮油物资储备支出  
    二十二、国有资本经营预算支出  
    二十三、预备费  
    二十四、其他支出  
    二十五、转移性支出  
    二十六、债务还本支出  
    二十七、债务利息支出  
    二十八、债务发行费用支出  
       
本 年 收 入 合 计 1330.59 本 年 支 出 合 计 1330.59
七、用事业基金弥补收支差额   二十九、事业单位结余分配  
八、上年结转   其中:转入事业基金  
    三十、结转下年  
       
收 入 总 计 1330.59 支 出 总 计 1330.59
部门收入总表
罗城镇人民政府                               单位:万元
项 目         合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 转移性收入         其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码     单位代码 单位名称 (科目) 金额 其中:教育收费 小计 上级补助收入 附属单位上缴收入 从其他部门取得的收入 从不同级政府取得的收入
        合计 1330.59   1330.59                        
      338301 犍为县罗城镇人民政府                              
201 01 01 338301 行政运行 15.58   15.58                        
201 01 99 338301 其他人大事务支出 1.73   1.73                        
201 03 01 338301 行政运行 438.58   438.58                        
201 03 02 338301 一般行政管理事务 30.37   30.37                        
201 03 08 338301 信访事务 3.00   3.00                        
201 03 50 338301 事业运行 55.58   55.58                        
201 10 99 338301 其他人力资源事务支出 6.54   6.54                        
201 31 99 338301 其他党委办公厅及相关机构事务 20.30   20.30                        
203 06 07 338301 民兵 0.50   0.50                        
208 02 08 338301 基础政权和社区建设 533.64   533.64                        
208 05 05 338301 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.04   67.04                        
208 08 99 338301 其他优抚支出 6.71   6.71                        
208 11 99 338301 其他残疾人事业支出 3.78   3.78                        
208 99 01 338301 其他社会保障和就业支出 0.65   0.65                        
210 11 01 338301 行政单位医疗 20.11   20.11                        
210 11 03 338301 公务员医疗补助 4.55   4.55                        
212 05 01 338301 城乡社区坏境卫生 17.00   17.00                        
213 01 52 338301 对高校毕业生到基础任职补助 8.45   8.45                        
215 06 99 338301 其他安全生产监管支出 17.26   17.26                        
221 02 01 338301 住房公积金 79.22   79.22                        
                  表1-2
部门支出总表
四川省财政厅           单位:万元
项 目         合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码     单位代码 单位名称(科目)
        合计 1330.59 1127.78 202.81    
      338301 犍为县罗城镇人民政府          
201 01 01 338301 行政运行 15.58 15.58      
201 01 99 338301 其他人大事务支出 1.73   1.73    
201 03 01 338301 行政运行 438.58 438.58      
201 03 02 338301 一般行政管理事务 30.37   30.37    
201 03 08 338301 信访事务 3.00   3.00    
201 03 50 338301 事业运行 55.58 55.58      
201 10 99 338301 其他人力资源事务支出 6.54 6.54      
201 31 99 338301 其他党委办公厅及相关机构事务 20.30   20.30    
203 06 07 338301 民兵 0.50   0.50    
208 02 08 338301 基础政权和社区建设 533.64 420.99 112.65    
208 05 05 338301 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.04 67.04      
208 08 99 338301 其他优抚支出 6.71 6.71      
208 11 99 338301 其他残疾人事业支出 3.78 3.78      
208 99 01 338301 其他社会保障和就业支出 0.65 0.65      
210 11 01 338301 行政单位医疗 20.11 20.11      
210 11 03 338301 公务员医疗补助 4.55 4.55      
212 05 01 338301 城乡社区坏境卫生 17.00   17.00    
213 01 52 338301 对高校毕业生到基础任职补助 8.45 8.45      
215 06 99 338301 其他安全生产监管支出 17.26   17.26    
221 02 01 338301 住房公积金 79.22 79.22      
 
 
财政拨款收支预算总表
四川省财政厅             单位:万元
收 入   支 出          
项 目 2017年预算数 项 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资金结转
一、本年收入 1330.59 一、本年支出   1330.59      
一般公共预算拨款收入 1330.59 一般公共服务支出   571.68      
政府性基金预算拨款收入   外交支出          
国有资本经营预算拨款收入   国防支出   0.50      
二、上年结转   公共安全支出          
一般公共预算拨款收入   教育支出          
政府性基金预算拨款收入   科学技术支出          
国有资本经营预算拨款收入   文化体育与传媒支出          
上年财政拨款资金结转   社会保障和就业支出   611.82      
    社会保险基金支出          
    医疗卫生与计划生育支出   24.66      
    节能环保支出          
    城乡社区支出   17.00      
    农林水支出   8.45      
    交通运输支出          
    资源勘探信息等支出   17.26      
    商业服务业等支出          
    金融支出          
    援助其他地区支出          
    国土海洋气象等支出          
    住房保障支出   79.22      
    粮油物资储备支出          
    国有资本经营预算支出          
    预备费          
    其他支出          
    转移性支出          
    债务还本支出          
    债务利息支出          
    债务发行费用支出          
               
    二、结转下年          
               
收 入 总 计 1330.59 支 出 总 计 1330.59 1330.59      
四川省财政厅                                                                                                                                                                                                                                 单位:万元
项 目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
科目编码     科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 装备购置费 工程建设费 作战费 军用油料费 军队其他运行维护费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通工具运行维护费 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴支出 小计 不同级政府间转移性支出 同级政府间转移性支出 不同级预算单位间转移性支出 同级预算单位间转移性支出 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 国内债务还本 国外债务还本 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 预备费 预留 补充全国社会保障基金 赠与 贷款转贷 脱贫攻坚对口帮扶 其他支出
      合计 1330.59 528.37 335.12 29.64 8.73 25.31   15.58 18.68 67.04   28.27 146.88 69.76 1.42     5.67 9.11       1.42   19.50   8.40 2.60 15.00                         14.00       638.34         555.34 3.78         79.22                                                                 17.00       17.00                                      
201     一般公共服务支出 571.68                                                                                                                                                                                                                                
201 01 01 行政运行 15.58 15.58           15.58                                                                                                                                                                                                                  
201 01 99 其他人大事务支出 1.73                       1.73 1.73                                                                                                                                                                                                      
201 03 01 行政运行 438.57 364.86 298.22 29.64 8.73               101.99 25.37 1.42     5.67 9.11       1.42   19.50   8.40 2.10 15.00                         14.00                                                                                                                                              
201 03 02 一般行政管理事务 30.37                     28.27 2.10 2.10                                                                                                                                                                                                      
201 03 08 信访事务 3.00                       3.00 3.00                                                                                                                                                                                                      
201 03 50 事业运行 55.58 55.58 36.90           18.68                                                                                                                                                                                                                
201 10 99 其他人力资源事务支出 6.55                                                                                         6.54         6.54                                                                                                                            
201 31 99 其他党委办公厅及相关机构事务 20.30                       20.30 20.30                                                                                                                                                                                                      
203     国防 0.50                                                                                                                                                                                                                                
203 06 07 民兵 0.50                       0.50                             0.50                                                                                                                                                                          
208     社会保障和就业支出 611.82                                                                                                                                                                                                                                
208 02 08 基础政权和社区建设 533.64                                                                                         533.64         533.64                                                                                                                            
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.04 67.04               67.04                                                                                                                                                                                                              
208 08 99 其他优抚支出 6.71                                                                                         6.71         6.71                                                                                                                            
208 11 99 其他残疾人事业支出 3.78                                                                                         3.78           3.78                                                                                                                          
208 99 01 其他社会保障和就业支出 0.65 0.65       0.65                                                                                                                                                                                                                      
210     医疗卫生与计划生育支出 24.66                                                                                                                                                                                                                                
210 11 01 行政单位医疗 20.11 20.11       20.11                                                                                                                                                                                                                      
210 11 03 公务员医疗补助 4.55 4.55       4.55                                                                                                                                                                                                                      
212     城乡社区支出 17.00                                                                                                                                                                                                                                
212 05 01 城乡社区坏境卫生 17.00                                                                                                                                                                                 17.00       17.00                                      
213     农林水支出 8.45                                                                                                                                                                                                                                
213 01 52 对高校毕业生到基础任职补助 8.45                                                                                         8.45         8.45                                                                                                                            
215     资源勘探信息等支出 17.26                                                                                                                                                                                                                                
215 06 99 其他安全生产监管支出 17.26                       17.26 17.26                                                                                                                                                                                                      
221     住房公积金 79.22                                                                                                                                                                                                                                
221 02 01 住房公积金 79.22                                                                                         79.22                     79.22                                                                                                                
          表3-1
一般公共预算基本支出预算表
犍为县罗城镇人民政府     单位:万元
经济分类科目     基本支出
科目编码   科目名称 合计 人员经费 公用经费
    合计 1127.78 913.15 214.63
    工资福利支出 503.88 470.46 33.42
301 01 基本工资 335.13 335.13  
301 02 津贴补贴 48.32 18.68 29.64
301 03 奖金 8.73 8.73  
301 04 其他社会保障缴费 29.09 25.31 3.78
301 05 伙食费      
301 06 伙食补助费 15.58 15.58  
301 07 绩效工资      
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 67.04 67.04  
301 09 职业年金缴费      
301 99 其他工资福利支出      
    商品和服务支出 101.99   101.99
302 01 办公费 101.99   101.99
302 02 印刷费      
302 04 手续费      
302 05 水费      
302 06 电费      
302 07 邮电费      
302 11 差旅费      
302 13 维修(护)费      
302 15 会议费      
302 16 培训费      
302 26 劳务费      
302 28 工会经费      
302 29 福利费      
302 39 其他交通工具运行维护费      
302 99 其他商品和服务支出      
    对个人和家庭的补助 521.91 442.69 79.22
303 01 离休费      
303 05 生活补助 442.69 442.69  
303 11 住房公积金 79.22   79.22
303 99 其他对个人和家庭的补助支出      
 
          表3-2
一般公共预算项目支出预算表
四川省财政厅     单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(项目) 金额
        合计 202.81
201 01 99 338301 其他人大事务支出(人大代表补助) 1.73
201 03 02 338301 一般行政管理事务(专职消防人员工资) 28.27
201 03 02 338301 一般行政管理事务(报刊补助) 2.10
201 03 08 338301 信访事务(维稳支出) 3.00
201 31 99 338301 其他党委办公厅及相关机构事务(基础组织党风廉政建设经费) 20.30
203 06 07 338301 民兵(民兵) 0.50
208 02 08 338301 基层政权和社区建设(村社办公费) 112.65
212 05 01 338301 城乡社区环境卫生(镇村公共基础设施维护及环境综合治理费) 17.00
215 06 99 338301 其他安全生产监管支出(交通安全+安全监管+水上安全+安全社区补助) 17.26
              表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
四川省财政厅             单位:万元
单位编码 单位名称 当年财政拨款预算安排
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
  合计            
338301 犍为县罗城镇人民政府 29.00   14.00   14.00 15.00