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犍为县妇女联合会2026年部门预算公开


附件1


关于犍为县妇女联合会


2026部门预算编制的说明


按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。


  1. 基本职能及主要工作


1.主要职能。贯彻执行党的路线、方针、政策,根据《中华全国妇女联合会章程》,结合犍为实际,推进全县妇女运动健康发展,联系团体会员,对全县妇女组织进行业务指导。参与制定我县妇女儿童发展规划,促进“男女平等”基本国策,推进妇女儿童培训及活动阵地建设。按照法律和章程,组织和指导各级妇联履行妇联的参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能,贯彻执行全国、省、市、县妇女代表大会的决议;开展妇女儿童工作。为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。


2.2026重点工作任务介绍。


一是深化思想引领,筑牢巾帼信仰之基。持续以党的二十大精神为指引,丰富“金犍魅力 巾帼风采”主题活动形式,创新


开展线上线下融合的思想宣讲活动,利用短视频、直播等新媒体平台扩大宣传覆盖面;加大先进女性典型选树和宣传力度,拍摄更多反映不同行业女性奋斗故事的专题内容,进一步凝聚巾帼奋进共识,激发妇女干事创业热情。


二是优化民生服务,织密精准关爱网络。持续推进困境妇女儿童帮扶工作,扩大“女性安康保险”覆盖范围,加大“两癌”救助资金争取力度;拓宽公益资金募集渠道,深化“嘉帼情怀 护幼成长”“双百行动”等关爱品牌,推动关爱服务常态化、专业化;积极争取上级资金支持,联合相关部门优化妇女儿童活动中心功能布局,更新老化设施,提升阵地服务效能。


三是强化维权保障,守护妇儿合法权益。进一步完善“一站式”维权服务平台功能,加强“执委工作室”“婚姻家庭调解室”等阵地建设,提升调解员专业素养;常态化开展普法宣传活动,创新普法形式,重点加强偏远地区妇女儿童法治教育,健全维权服务全链条机制,及时回应和解决妇女儿童合理诉求。


四是夯实组织基础,延伸服务工作触角。持续推进“三新”领域妇联组织建设,重点向新兴产业、社会组织延伸,不断扩大组织覆盖和工作覆盖;结合村及组织换届,同步完成村(社区)妇联换届工作;加强妇联干部队伍建设,开展业务能力培训,提升服务妇女群众的专业化水平;深化“妇女微家”建设,丰富微家服务内容,让妇联组织真正成为妇女群众信赖的“娘家人”。


  1. 部门概况


犍为县妇联下属二级预算单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1,编制7名,实有在职人员7人;其他事业单位1(犍为县艺术幼儿园),编制9名,实有在职人员9人


  1. 收支预算总体情况(数据查询附件2)


按照综合预算的原则,县妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年县妇联入预算总额为306.06万元,较上年预算数减少4.16万元。其中:当年财政拨款收入306.06万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算306.06万元,其中:人员支出196.93万元,日常公用支出36.70万元,对个人和家庭的补助支出0万元,专项支出72.43万元。


  1. 财政拨款支出预算安排情况


犍为县妇联2026财政拨款收支总预算306.06万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担妇女儿童事业发展相关工作。其中:


基本支出,是用于保障妇联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。


项目支出,是用于保障妇联机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。


  1. 一般公共预算当年拨款情况说明


  2. 一般公共预算当年拨款规模及变化情况。


县妇联2026一般公共预算当年拨款306.06万元,较上年预算数减少4.16万元。主要是因为幼儿园保教保育费减少


  1. 一般公共预算当年拨款结构情况。


一般公共服务支出206.78万元,占68%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出42.88万元,占14%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出25.99万元,占9%;医疗卫生与计划生育支出10.62万元,占3%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出19.79万元,占6%;粮油物资储备支出0万元,占0%;预备费0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;转移性支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;债务发行费支出0万元,占0%。


  1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。(按照功能科目类、款、项逐项说明,以财政部门为例)


1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2026预算数为83.19万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。


2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):2026年预算数为29.54万元,主要用于:机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。


3.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):2026年预算数为94.04万元,主要用于:单位事业人员正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。


4、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):2026年预算数为42.88万元,主要用于:下属事业单位艺术幼儿园正常运转的基本支出,包括聘用教师和其他工作人员的基本工资、各类保险和所有日常办公支出


5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2026年预算数为22.88万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。


6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2026年预算数为0万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。


7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2026年预算数为4.62万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。


8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2026年预算数为6万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。


9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2026年预算数为19.79万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。


  1. 一般公共预算基本支出情况说明


犍为县妇联2026年一般公共预算基本支出306.06万元,其中:


人员经费196.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。


公用经费36.70万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、伙食补助费和其他商品和服务支出。


  1. 政府性基金预算支出规模及变化情况说明


犍为县妇联2026没有政府性基金预算支出。


  1. “三公”经费预算安排情况说明


犍为县妇联2026“三公”经费预算数0.10万元,较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费0.10万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.10万元,公务用车购置及运行维护费0万元。


  1. 因公出国(境)经费较上年预算增加(减少或持平)0万元,增长(下降)0%。


    2.公务接待费较上年预算或持平。


    2026公务接待费计划用于省市妇联来人接待等。


    3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加(减少或持平)0万元,增长(下降)0%。


    4.单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。


    2026安排公务用车购置费0万元。


    2026安排公务用车运行维护费0万元。


  2. 其他重要事项的情况说明


  3. 机关运行经费。


    2026犍为县妇联为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为36.70万元,较上年预算增加5.37万元,增长17%。


    (二)委托业务费情况。


        2026年,犍为县妇联安排委托业务费4万元,主要用于妇女儿童维权服务法律顾问费、婚姻家庭教育讲座等项目,因单位不具备相关业务能力,需委托外单位办理法律咨询、婚姻家庭教育讲座等业务。


    (三)政府采购情况。


    2026犍为县妇联未安排政府采购预算。


    (四)国有资产占有使用情况。


    截至去年底,犍为县妇联共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。


    2026,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。(或者2026部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。)


    (五)绩效目标设置情况。


    2026犍为县妇联按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排72.42万元,其中编制了项目绩效目标的预算72.42万元,主要为妇女儿童专项经费支出项目、贫困妇女“两癌”保险支出项目、学前教育支出项目、设备购置支出项目


    1. 名词解释(各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减)


    2. 财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。


    3. 一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。


    4. 政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。


    5. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。


    6. 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


    7. 其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。


    8. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。


    9. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。


    10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。


    11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。


    12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。


    13. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。


    14. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。


    15. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。


    16. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。


    17. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。


    18. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。


    19. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


    20. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


    21. 纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



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